审计科的主要职责是:

拟定医院内部审核规章制度;审计预算、决算、、财务收支及有关经济活动和基本建设投资、修缮项目、卫生、科研、教育、各类援助等专项经费的管理和使用。

开展固定资产购置和使用,药品和医用耗材购销、医疗服务价格执行、对外投资、工资分配等专项审计调查工作。

审计经济管理和效益情况及内部有关制度的落实及其他事项。

审计科成立后,全面开展了院内审计工作。

一是参与财务收支审核,保证了财务资料和数据的真实、合法、有效。二是参与医院各项招标工作,依据《政府采购管理办法》,对医院药品、卫材、设备、工程的招投标进行监督,保证了采购流程公开、公平、公正。三是对医院物价收费和医保报销进行审计,规范医院医疗服务收费行为。四是参与后勤物资采购和零星维修审验,监督物资采购及领用制度的执行;核实零星维修劳务、材料费用,对用量大的办公用品实行招标采购,并对后勤库房物资品种、库存量进行分析,为总务科提供采购建议。

通过以上专项审计和工作,降低了医院营运成本,提高了资金使用率,规范了物价收费,为领导决策发挥了内审参谋作用。



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